企业内部审计
分类: 企业内部审计  发布时间: 2012-02-16 14:22 

企业内部审计

    企业内部审计
    是指通过审查和评价企业的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,制定有针对性的解决方案,以促进企业目标的实现。 
    京审会计师事务所内部审计特色在于:根据客户的需求,向企业派出由财税专家、企业管理专家、法律专家组成的审计组,对企业的经营状况、内部控制状况进行全方位了解,对企业的财务、税务、管理提出改善意见,提示企业法律风险,出具内部企业审计报告书,达成降低客户经营成本,堵塞管理漏洞,防止法律风险,提高管理效率,建立现代企业管理制度的目标。
 
   具体步骤包括:
    1、根据企业需求指定由财税专家、管理专家、法律专家组成的项目组;
    2、到现场搜集企业经营管理的基础资料,并采用其他审计方法取得第一手资料;
    3、对财税、管理、法律资料进行汇整、诊断、分析,找出财税、管理的改善点,分析有无法律风险;
    4、提出改善方案,与企业管理者讨论方案的可行性,根据实际状况调整方案;
    5、出具管理意见书和法律意见书。
    6、协助企业推行改善方案。
 
    咨询服务: 可通过电话、邮件、在线交流、上门服务等方式;
 
    服务方式:
    1、基础业务代理:可邮寄或上门取件; 
    2、咨询服务:可通过电话、邮件、在线交流、上门服务等方式; 
    3、专项改善:对企业某一专项进行管理诊断、财税检核,出具专项解决方案和财税改善计划;  
    4、“一揽子”式整体改善方案:按约定全面深入企业研讨诊断,制定整体解决方案,并进行培训和协助推行;
    5、受托管理:按企业需求,长期或短期为企业派驻财务、管理专家; 
    6、根据客户需求,采用双方约定的任何合理方式。


 联系方式
    电 话: 0754-88605369    88605390    88621849
    传 真: 0754-88621849
    Email: stjzcpa@21cn.com    151886825@qq.com
    地 址: 汕头市金平区长平路91号中源大厦1104房

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