内资企业财务报表审计
分类: 内资企业财务报表审计  发布时间: 2012-02-16 14:19 

内资企业财务报表审计

【内资公司财务报表审计简介】
    内资公司财务报表审计是最常规的审计业务,主要是针对内资企业的审计,是会计师事务所的法定业务,审计依据是中国注册会计师审计准则要求。会计师事务所和委托方对拟委托事项的初步接洽和了解后,接受委托按审计目的的要求,采用特定的审计程序和方法,对被审单位的会计报表或特定事项进行审计,出具审计报告。也叫报表审核、报表审阅。

【内资公司财务报表审计报告用途】
    审计报告的用途包括以下方面:
    1、 提高报告的预期使用者对会计报表的信赖程度;
    2、 满足内部和外部使用者报送的需要,通常提供给公司股东或投资者,上级部门、政府机关;
    3、 相关年检的需要。如:工商局、税务局、海关、财政局、商委、统计局等。
    4、 满足特殊目的的需要。如:在并购过程中,为规避收购方的财务和税务风险,对被并购企业进行全面的财务尽职调查。
 
【内资公司财务报表审计流程】
    审计工作从业务承接到完成通常要经过以下步骤:
    1、会计师事务所和委托方进行初步沟通了解,确定审计目的、审计范围、审计收费等;并签订业务约定书;
    2、会计师事务所安排项目组,下发委托方审计准备的资料清单;
    3、被审单位按照资料清单准备相关审计资料,并确定现场审计时间。
    4、现场审计阶段;
    5、审计情况汇总和形成审计报告初稿;
    6、与被审单位交换意见;
    7 、出具正式审计报告。
 
【内资公司财务报表审计时间】
    审计的所需要的时间依赖于审计的目的,审计范围、项目涉及的会计期间、审计工作量及注册会计师的审计流程等,一般包括外勤审计时间和汇总报告时间。
    规模小的公司一周内可以出具审计报告,规模大、集团公司和审计年限多的企业时间会长。具体审计时间按照审计计划安排进行。


【联系方式】
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